目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站内设4个职能科室;下辖0个预算单位。
纳入寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站
按照综合预算的原则,寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入181.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余160.00万元;支出包括:一般公共服务支出315.46万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出18.00万元、卫生健康支出7.87万元。寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站2025年收支总预算341.33万元。
寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站2025年部门预算收入341.33万元,与2024年预算相比减少363.62万元,主要原因是上年结转结余减少。其中:上年结转结余160.00万元,占46.88%;一般公共预算181.33万元,占53.12%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站2025年支出预算341.33万元,与2024年预算相比减少42.29万元,主要原因是费用减少。其中:基本支出341.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站2025年财政拨款收入预算181.33万元,与2024年预算相比增加181.33万元,主要原因是2024年无财政预算。收入包括:一般公共预算拨款收入181.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算181.33万元,与2024年预算相比增加181.33万元,主要原因是2024年无财政预算。支出包括:一般公共服务支出155.46万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出18.00万元、卫生健康支出7.87万元。
(一)总体情况。
寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站2025年一般公共预算支出181.33万元,与2024年预算相比增加181.33万元,主要原因是2024年无财政预算。
(二)具体情况。
1.“一般公共服务支出”155.46万元,与2024年预算相比增加155.46万元,主要原因是2024年无财政预算,其中:
“市场监督管理事务”155.46万元,包括:“事业运行”155.46万元,主要用于人员工资。
2.“社会保障和就业支出”18.00万元,与2024年预算相比增加18.00万元,主要原因是2024年无财政预算,其中:
“行政事业单位养老支出”18.00万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.00万元,主要用于养老保险缴纳 ;“行政事业单位职业年金缴费支出”6.00万元,主要用于职业年金缴纳 ;
3.“卫生健康支出”7.87万元,与2024年预算相比增加7.87万元,主要原因是:2024年无财政预算,其中:
“行政事业单位医疗”7.87万元,包括:“事业单位医疗”7.87万元,主要用于事业单位医疗缴费。
寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站一般公共预算基本支出181.33万元,与2024年预算相比增加181.33万元,主要原因是2024年无财政预算。其中:
人员经费181.33万元,主要包括:基本工资36.85万元、津贴补贴16.00万元、绩效工资38.14万元、养老保险缴费12.00万元、职业年金缴费6.00万元、基本医疗保险7.87万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金62.63万元、退休费1.12万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费 0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站2025年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站2025年预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站2025年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况。
寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站2025年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括业务用车0辆。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)
(四)预算绩效情况说明。
寸止挑战 宝坻区特种设备监督检验站2025年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
4.本单位2025年项目支出表为空表。

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